Orden de Compra. Nº2659-13-SE25 "RESOLUCIÓN N°15. -PTR N°1. -ARRIENDO DE UN MODULO-TRAILER DE BAÑO DOBLE UNISEX CON SERVICIO DE MANTENCION POR UN PERIODO DE 3 MESES. DETALLES DE LO REQUERIDO SE INDICAN EN BASES DE LICITACION DESDE 2659-2-L125"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2659-13-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-01-2025
Nombre de la Orden de Compra RESOLUCIÓN N°15. -PTR N°1. -ARRIENDO DE UN MODULO-TRAILER DE BAÑO DOBLE UNISEX CON SERVICIO DE MANTENCION POR UN PERIODO DE 3 MESES. DETALLES DE LO REQUERIDO SE INDICAN EN BASES DE LICITACION DESDE 2659-2-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2659-2-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30-2 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
Comuna Vitacura
Impuesto 678680
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANIEL ALEJANDRO
Razón Social COMERCIA, DANIEL ALEJANDRO VERGARA MORALES E.I.R.L
R.U.T. 76.378.303-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DANIEL ALEJANDRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201706
Baños portátiles1UnidadVALOR NETO EN PESOS, POR EL ARRIENDO DE UN MODULO-TRAILER DE BAÑO DOBLE UNISEX CON SERVICIO DE MANTENCION POR EL MES DE FEBRERO 2025. DETALLES DE LO REQUERIDO SE INDICAN EN BASES DE LICITACIONSe oferta según lo solicitado $ 893.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 893.000 $ 893.000
30201706
Baños portátiles1UnidadVALOR NETO EN PESOS, POR EL ARRIENDO DE UN MODULO-TRAILER DE BAÑO DOBLE UNISEX CON SERVICIO DE MANTENCION DESDE EL 16 AL 31 DE ENERO DE 2025. DETALLES DE LO REQUERIDO SE INDICAN EN BASES DE LICITACIONSe oferta según lo solicitado $ 1.786.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.786.000 $ 1.786.000
30201706
Baños portátiles1UnidadVALOR NETO EN PESOS, POR EL ARRIENDO DE UN MODULO-TRAILER DE BAÑO DOBLE UNISEX CON SERVICIO DE MANTENCION DESDE EL 1 AL 14 DE MARZO DE 2025. DETALLES DE LO REQUERIDO SE INDICAN EN BASES DE LICITACIONSe oferta según lo solicitado $ 893.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 893.000 $ 893.000
Total Neto $ 3.572.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 678.680
TOTAL OC $ 4.250.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.