Orden de Compra. Nº2659-198-SE24 "RESOLUCIÓN N°257. -PTR 223. -SERVICIO MENSUAL DE LAVADO EXTERIOR Y LIMPIEZA INTERIOR DE FVEHICULOS DE USO MUNICIPAL LIVIANOS, CONSISTENTE EN 34 MOVILES DE USO MUNICIPAL. ID 2659-61-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2659-198-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-04-2024
Nombre de la Orden de Compra RESOLUCIÓN N°257. -PTR 223. -SERVICIO MENSUAL DE LAVADO EXTERIOR Y LIMPIEZA INTERIOR DE FVEHICULOS DE USO MUNICIPAL LIVIANOS, CONSISTENTE EN 34 MOVILES DE USO MUNICIPAL. ID 2659-61-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2659-61-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 70-257 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
Comuna Vitacura
Impuesto 861840
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAMILO
Razón Social CAMILO PUMA CHAVEZ
R.U.T. 21.158.599-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAMILO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222063
Área de servicios de carretera12MesVALOR MENSUAL NETO EN PESOS POR SERVICIO MENSUAL DE LAVADO EXTERIOR Y LIMPIEZA INTERIOR DE FLOTA LIVIANA CONFORMADA EN 34 MOVILES DE USO MUNICIPAL.valor mensual neto por lavado de 34 vehiculos $ 378.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536.000 $ 4.536.000
Total Neto $ 4.536.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 861.840
TOTAL OC $ 5.397.840


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.