Orden de Compra. Nº2659-365-SE10 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN PROGRAMA DE BORRADO DE GRAFITIS EN LA VIA PUBLICA DE LA COMUNA (ID 2659-172-L110) (SERVICIO A LA COMUNIDAD)"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Vitacura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2659-365-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2010
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN PROGRAMA DE BORRADO DE GRAFITIS EN LA VIA PUBLICA DE LA COMUNA (ID 2659-172-L110) (SERVICIO A LA COMUNIDAD)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2659-172-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social IMunicipalidad de Vitacura
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Vitacura
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura.
Comuna Vitacura
Impuesto 236975,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-06-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Wellegn Ltda.
Razón Social FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION WELLEGN LI
R.U.T. 76.514.510-4
Sucursal Wellegn Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte120GalónADQUISICION DE 120 GALONES ESMALTE SINTETICO VERDE REJA, MARCA SOQUINA PAJARITO.  $ 8.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.055.880 $ 1.055.880
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices100BotellaADQUISICION DE 100 BOTELLAS 1 LITRO, DILUYENTE SINTETICO.  $ 929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.900 $ 92.900
31211904
Brochas50UnidadADQUISICION DE 50 BROCHAS DE 2"  $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.100 $ 15.100
27111909
Espátulas30UnidadADQUISICION DE 30 ESPATULAS LISA DE 2".  $ 612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.360 $ 18.360
30161508
Rodillo de papel pintado100UnidadADQUISICION DE 100 RODILLOS CHIPORRO DE 9"  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
Total Neto $ 1.247.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 236.976
TOTAL OC $ 1.484.216


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.