Orden de Compra. Nº2659-403-SE20 "DS 4ª N°10/114, DE FECHA 04/09/2020 Y RESOLUCIÓN CFM N°525 DE FECHA 01/09/2020 -LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE ESCRITORIO EN ACRÍLICO TRANSPARENTE CON PLACA DE REFUERZO PARA ESTACIONES DE TRABAJO"
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Vitacura
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2659-403-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-09-2020
Nombre de la Orden de Compra DS 4ª N°10/114, DE FECHA 04/09/2020 Y RESOLUCIÓN CFM N°525 DE FECHA 01/09/2020 -LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE ESCRITORIO EN ACRÍLICO TRANSPARENTE CON PLACA DE REFUERZO PARA ESTACIONES DE TRABAJO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social IMunicipalidad de Vitacura
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N°31/114 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Vitacura
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
Comuna Vitacura
Impuesto 390640
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercializadoraOliveros
Razón Social COMERCIALIZADORA OLIVEROS Y ARAYA LIMITADA
R.U.T. 77.568.490-9
Sucursal ComercializadoraOliveros
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111513
Soportes para diarios o calendarios1GlobalMEMO DINC N°416 DE FECHA 31/08/2020 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PROTECCIÓN DE ESCRITORIOS Y MESONES, CANTIDADES Y MEDIDAS SEGÚN DETALLEMEMO DINC N°416 DE FECHA 31/08/2020 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN PROTECCIÓN DE ESCRITORIOS Y MESONES, CANTIDADES Y MEDIDAS SEGÚN DETALLE $ 2.056.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.056.000 $ 2.056.000
Total Neto $ 2.056.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 390.640
TOTAL OC $ 2.446.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.