Orden de Compra. Nº2659-643-SE24 "RESOLUCIÓN N° 724. -PTR N°640. - ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS PARA SERVICIOS MUNICIPALES. ID 2659-188-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2659-643-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra RESOLUCIÓN N° 724. -PTR N°640. - ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS PARA SERVICIOS MUNICIPALES. ID 2659-188-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2659-188-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 33/188 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
Comuna Vitacura
Impuesto 750994,95
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo Seetel Chile
Razón Social GRUPO SEETEL CHILE LIMITADA
R.U.T. 77.271.631-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grupo Seetel Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121402
Enchufes eléctricos1GlobalADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS ELECTRICOS. SEGÚN LISTADO EN ARCHIVOS ADJUNTOS. OFERENTE DEBERÁ OFERTAR DETALLE EN PLANILLA ADJUNTA Y ANEXANDO FICHAS TÉCNICAS DE PRODUCTOS OFERTADOS.SE OFERTA LO SOLICITADO ADJUNTANDO CARACTERISTICAS TECINCAS DE ARTICULOS, $ 3.952.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.952.605 $ 3.952.605
Total Neto $ 3.952.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 750.995
TOTAL OC $ 4.703.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.