Orden de Compra. Nº2659-786-AG22 "ptr n° 896 Compra Agil: 2659-618-COT22. -ADQUISICIÓN DE 20 POLERAS DE PIQUE CON CUELLO, MANGA CORTA Y 20 MANGA LARGA, CON LOGO BORDADO A COLOR. DECOM - DEPTO. LA NIÑES Y JUVENTUD."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2659-786-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ptr n° 896 Compra Agil: 2659-618-COT22. -ADQUISICIÓN DE 20 POLERAS DE PIQUE CON CUELLO, MANGA CORTA Y 20 MANGA LARGA, CON LOGO BORDADO A COLOR. DECOM - DEPTO. LA NIÑES Y JUVENTUD.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Bicentenario Nº 3.800, Vitacura.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30/786 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
Comuna Vitacura
Impuesto 66272
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAAM SPA
Razón Social CAAM SPA
R.U.T. 76.818.903-k
Sucursal CAAM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102301
Camisetas40UnidadADQUISICION DE 20 POLERAS DE PIQUE CON CUELLO, MANGA CORTA Y 20 MANGA LARGA, CON LOGO BORDADO A COLOR., SEGUN TERMINOS DE REFERENCIAADQUISICION DE 20 POLERAS DE PIQUE CON CUELLO, MANGA CORTA Y 20 MANGA LARGA, CON LOGO BORDADO A COLOR., SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA $ 8.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.800 $ 348.800
Total Neto $ 348.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.272
TOTAL OC $ 415.072


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.042.651-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.