Orden de Compra. Nº2659-84-AG24 "PTR N°113. AG. ID.: 2659-62-COT24. - ADQUISICION DE 200 PINS METALICOS TROQUELADOS CON RECUBRIMIENTO ESMALTADO CON BROCHE MARIPOSA EN SU PARTE POSTERIOR. -"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2659-84-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-02-2024
Nombre de la Orden de Compra PTR N°113. AG. ID.: 2659-62-COT24. - ADQUISICION DE 200 PINS METALICOS TROQUELADOS CON RECUBRIMIENTO ESMALTADO CON BROCHE MARIPOSA EN SU PARTE POSTERIOR. -
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 31/84 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
Comuna Vitacura
Impuesto 95095
Dirección de Envío de la Factura Avenida Bicentenario Nº 3.800.Giro: Servicio Público.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cuak
Razón Social AGENCIA CUAK SPA
R.U.T. 76.474.979-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cuak
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141507
Broches200UnidadADQUISICION DE PINS METALICOS TROQUELADOS CON RECUBRIMIENTO ESMALTADO CON BROCHE MARIPOSA EN SU PARTE POSTERIOR, VER BASES DE LICITACION. OFERTAR CON FICHA TECNICA PARA EVALUACION.  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
Total Neto $ 490.000
Descuento $ 0
Cargos $ 10.500
IVA  19  % $ 95.095
TOTAL OC $ 595.595


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.474.979-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.822.454-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.130.993-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.700.764-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.865.789-9 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.896.936-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.838.306-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.