Orden de Compra. Nº2661-15-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2661-10-L126"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2661-15-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2661-10-L126
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2661-10-L126
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 113544
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGR SPA
Razón Social INVERSIONES AGR SPA
R.U.T. 77.201.637-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111519
Tijeras de fumista12Unidadse requieren 12 serruchos de podar plegables, monto disponible para este item es de $ 302.424SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
60121905
Lienzos estampables1Unidadse requiere 1 lienzo de 1,7 x 3,4 mts, impresión de diseño en gigantografía de 300 DPI, de materialidad PVC, (El diseño de este letrero de obras será entregado vía correo electrónico al oferente interesado)..Monto disponible para este Item $ 474.956.SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 204.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario24Parse requieren 24 pares de botas de goma punta acero, monto disponible para este item es de $ 504.000SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.600 $ 285.600
Total Neto $ 597.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.544
TOTAL OC $ 711.144


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.