Orden de Compra. Nº2661-210-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2661-118-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Natales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2661-210-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2661-118-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2661-118-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna *
Impuesto 798
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Margarita Chelech Lagos
Razón Social MARGARITA DE LAS MERCEDES CHELECH LAGOS
R.U.T. 5.112.597-5
Sucursal Margarita Chelech Lagos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121518
Lápices de grafito50UnidadLAPICES GRAFITO TRIPLE TRIANGULAR ARTEL O SU EQUIVALENTE. INDICAR CARACTERISTICAS Y MARCA.-  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
Total Neto $ 4.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 798
TOTAL OC $ 4.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.