Orden de Compra. Nº2661-540-SE14 "Material de Ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2661-540-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-08-2014
Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-10-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA DE PLANIFICACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna *
Impuesto 16319,29
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
R.U.T. 78.197.550-8
Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidad no definidaBrocha 2"  $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529 $ 529
27111508
Sierras1Unidad no definidaSierra circular electrica 20mm  $ 61.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.870 $ 61.870
23131507
Tela para lijar10Unidad no definidaPliego lija madera  $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010
31201610
Colas1Unidad no definidaCola fria kilo  $ 2.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.577 $ 2.577
31162502
Soportes en escuadra4Unidad no definidaEscuadra repisa 8x10  $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaPintura oleo opaco 4 lts.  $ 14.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.109 $ 14.109
60105704
Barras de pegamento libres de ácido3Unidad no definidapegamento la gotita 2 ml  $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
Total Neto $ 85.891
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.319
TOTAL OC $ 102.210


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.