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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2661-540-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-08-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material de Ferretería |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2663-10-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
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R.U.T. |
69.250.100-4 |
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Dirección de Facturación |
CARLOS BORIES 398 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
16319,29 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS BORIES 398 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. |
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Razón Social |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA
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R.U.T. |
78.197.550-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad no definida | Brocha 2" | |
$ 529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 529
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$ 529
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27111508
| Sierras | 1 | Unidad no definida | Sierra circular electrica 20mm | |
$ 61.870,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.870
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$ 61.870
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23131507
| Tela para lijar | 10 | Unidad no definida | Pliego lija madera | |
$ 101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.010
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$ 1.010
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31201610
| Colas | 1 | Unidad no definida | Cola fria kilo | |
$ 2.577,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.577
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$ 2.577
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31162502
| Soportes en escuadra | 4 | Unidad no definida | Escuadra repisa 8x10 | |
$ 441,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.764
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$ 1.764
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31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Unidad no definida | Pintura oleo opaco 4 lts. | |
$ 14.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.109
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$ 14.109
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60105704
| Barras de pegamento libres de ácido | 3 | Unidad no definida | pegamento la gotita 2 ml | |
$ 1.344,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.032
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$ 4.032
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Total Neto
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$ 85.891
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.319
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$ 102.210
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.