|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2663-1007-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
contrato de suministro materiales de ferreteria |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2663-31-LQ18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
|
|
R.U.T. |
69.250.100-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CARLOS BORIES 398 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
|
|
R.U.T. |
69.250.100-4 |
|
Dirección de Facturación |
CARLOS BORIES 398 |
|
Comuna |
Puerto Natales
|
|
Impuesto |
79796,58 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS BORIES 398 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FERRETERIA PIVCEVIC |
|
Razón Social |
COMERCIAL IVAN PIVCEVIC E HIJOS LTDA.
|
|
R.U.T. |
76.756.865-7 |
|
Sucursal |
FERRETERIA PIVCEVIC |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
21101513
| Discos | 6 | Unidad | Disco Corte Met 7 x 1.6 | |
$ 1.513,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.078
|
$ 9.078
|
31161505
| Tornillos de presión | 600 | Unidad | tornillos lentejas 8 x 1 | |
$ 13,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.800
|
$ 7.800
|
30102201
| Plancha de aleación ferrosa | 15 | Unidad | planchas estructural de 18 mm | |
$ 25.966,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 389.490
|
$ 389.490
|
21101513
| Discos | 6 | Unidad | disco de desvaste 7 | |
$ 2.269,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.614
|
$ 13.614
|
|
|
Total Neto
|
$ 419.982
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 79.797
|
|
$ 499.779
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.