Orden de Compra. Nº2663-1012-SE23 "Contrato de Suministro Materiales de Oficina "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-1012-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-116-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140519081 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 47336,6
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRIVEL SPA
Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
R.U.T. 77.414.081-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRIVEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos4Unidad no definidaCARPETAS TAPA DURA CON ELÁSTICO ISOFIT  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
14111509
Artículos de papelería300Unidad no definidaPAPEL CANSON/OPALINA TAMAÑO A4 COLORES SURTIDOS   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
14111509
Artículos de papelería3Unidad no definidaBOLSOS PARA NETEBOOK   $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.970 $ 23.970
44121612
Cuchillos cartoneros3Unidad no definidaCUCHILLO CARTONERO GRANDE GUIA CORTA FRENO  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaESTUCHE DE GOMA EVA 6 PLIEGOS 6 COLORES NORMAL Y GLITRER  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900
44121804
Borradores1Unidad no definidaBORRADOR DE PIZARRA   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
14111509
Artículos de papelería4Unidad no definidaCINTA MASKING TAPE NATURAL 18MMX30MTS  $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840
31201603
Gomas8Unidad no definidaGOMA DE BORRAR TAMAÑO GRANDE MIGA  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44121618
Tijeras2Unidad no definidaTIJERA PUNTA ROMA ESCOLAR   $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880
14111509
Artículos de papelería3Unidad no definidaSET DE GEOMETRIA REGLA ESCUADRA TRANSPORTADOR   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670
14111509
Artículos de papelería6Unidad no definidaCINTA ADHESIVA CRITAL 18MM X 18MTS  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960
44121619
Sacapuntas3Unidad no definidaSACA PUNTAS METALICO   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660
44121618
Tijeras3Unidad no definidaTIJERA OFICINA 22CM PLASTOMETAL ERGONOMICA   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970
44111516
Agendas9Unidad no definidaAGENDA BUHO TAPA SIMIL CUERO DEL AÑO   $ 5.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.810 $ 45.810
44121704
Lápiz pasta15Unidad no definidaLAPIZ GEL 0,7 MM COLOR AZUL   $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
44121704
Lápiz pasta15Unidad no definidaLAPIZ GEL 0,7 COLOR NEGRO   $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
44121704
Lápiz pasta10Unidad no definidaLAPIZ GEL 0,7 COLOR ROJO   $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
14111509
Artículos de papelería4Unidad no definidaSILICONA LIQUIDA 250ML  $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.040 $ 9.040
14111509
Artículos de papelería6Unidad no definidaSOBRE CARTULINA ESPAÑOL 10 HOJAS 10 COLORES   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340
14111509
Artículos de papelería3Unidad no definidaPORTALAPIZ DE REJILLA REDONDO   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
11111606
Pizarra1Unidad no definidaPIZARRA CORCHO 45X60  $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990
14111509
Artículos de papelería107Unidad no definidaPAPEL KRAFT 80X100CM  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.260 $ 19.260
Total Neto $ 249.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.337
TOTAL OC $ 296.477


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.