Orden de Compra. Nº
2663-104-SE20
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2663-14-L120
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2663-104-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-02-2020
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2663-14-L120
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2663-14-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T.
69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra
CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T.
69.250.100-4
Dirección de Facturación
CARLOS BORIES 398
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
47767,52
Dirección de Envío de la Factura
CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Magallanes
Razón Social
FARMACEUTICA Y COMERCIALIZADORA MARCELO FABIAN AGÜ
R.U.T.
76.750.786-0
Sucursal
Magallanes
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos
1
Caja
GUANTES DE VINILO TALLA L DE 100 UND
GUANTES DE VINILO INCOL. TALLA L X 100 U
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
42132205
Guantes quirúrgicos
12
Caja
GUANTES VINILO TALLA M DE 100 UND
GUANTES DE VINILO INCOL. TALLA M X 100 U
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.800
$ 58.800
42132205
Guantes quirúrgicos
12
Caja
GUANTES VINILO TALLA S DE 100 UND
GUANTES DE VINILO INCOL. TALLA S X 100 U
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.800
$ 58.800
53131608
Jabones
3
Unidad
JABON LIQUIDO SIMONDS O SU SIMILAR 100 ML
SIMON.JABLIQ.CHDER.1000ML
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.670
53131628
Shampoo
3
Unidad
SHAMPOO FAMILIAR 750 ML
FAMIL.SH.FAMILIAR 750ML
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.799
$ 5.799
53131628
Shampoo
3
Unidad
ACONDICIONADOR 750 ML
FAMIL.ACO.750ML
$ 1.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.799
$ 5.799
53131628
Shampoo
6
Unidad
EMULCIONADO 410 ML BABYLEE O SU SIMILAR
BABYL.ACE.EMUL.410ML.
$ 2.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.880
$ 14.880
12191601
Solventes de alcohol
25
Unidad
ALCOHOL GEL 70% 340 CC
ALCOHOL GEL 70% 340 CC
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.500
$ 72.500
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario
3
Unidad
MASCARILLA 3 PLIEGUES X 50 UND.
Mascarilla 3 pliegues x 50 u
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.260
$ 4.260
53131615
Productos de higiene femenina
20
Unidad
TOALLAS HUMEDAS PAQUETE 50 UND.
TOALL. HUMEDAS P50 EMUWIPES
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
Total Neto
$ 251.408
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.768
TOTAL OC
$ 299.176
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.