Orden de Compra. Nº2663-1065-SE19 "contrato suministro materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-1065-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2019
Nombre de la Orden de Compra contrato suministro materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-62-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 48703,65
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Martinez y Alvarado Ltda.
Razón Social MARTINEZ Y ALVARADO LTDA
R.U.T. 86.431.200-4
Sucursal Martinez y Alvarado Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones10Unidadjabón liquido 900 ml  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
12141901
Cloro Cl7Unidadbidones de cloro de 5 litros  $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.860 $ 20.860
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos5Unidadabrillantador de piso 900 ml   $ 3.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.975 $ 19.975
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidadbidones limpiapiso de 5 litros  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500
14111704
Papel higiénico20Unidadpaquete de rollos de confort industrial x 6 unidades  $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800
12141901
Cloro Cl15Unidadcloro gel  $ 2.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.150 $ 30.150
47121701
Bolsas de basura30Unidadbolsa basura 50 x 70  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131803
Desinfectantes domésticos20Unidadcif crema 500 ml  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
47131615
Escobillones6Unidadescobillones mango plástico  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
11141605
Desperdicios o restos de vidrio5Unidadlimpiavidrios con gatillo  $ 2.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.050 $ 10.050
27112004
Palas4Unidad no definidapalas de basura  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
Total Neto $ 256.335
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.704
TOTAL OC $ 305.039


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.