Orden de Compra. Nº2663-1069-SE19 "contrato suministro materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-1069-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2019
Nombre de la Orden de Compra contrato suministro materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2657-19-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 6481,66
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Margarita Chelech ltda
Razón Social MARGARITA CHELECH LIMITADA
R.U.T. 76.124.683-6
Sucursal Margarita Chelech ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121615
Corcheteras1Unidadcorchetera metálica mediana rhein  $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
44101716
Perforadoras1Unidadperforadora metálica mediana torre   $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
14111509
Artículos de papelería50Unidadpapel canson  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
44111503
Bandejas de correspondencia1Unidadbandeja ordenadora escritorio  $ 7.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.302 $ 7.302
44121506
Sobres estándar5Unidadsobre 1/2 oficio paquete de 25 unidades  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100
44121801
Cinta correctora2Unidadcorrector cinta  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
Total Neto $ 34.114
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.482
TOTAL OC $ 40.596


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.