Orden de Compra. Nº2663-1083-SE22 "Contrato suministro materiales de oficina "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-1083-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Contrato suministro materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 42154,92
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Margarita Chelech ltda
Razón Social MARGARITA CHELECH LIMITADA
R.U.T. 76.124.683-6
Sucursal Margarita Chelech ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel3UnidadCinta de papel 3 cm. Adhesiva Tesa  $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.536 $ 7.536
31201603
Gomas20Unidadestuche de goma Eva, 10 unidades tamaño oficio marca JM  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
55121607
Calcomanías4UnidadEtiqueta Adhesiva Carta 101 x 51mm. paquete de 8 unidades Adetec  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.496 $ 23.496
55121607
Calcomanías2UnidadEtiqueta adhesiva carta 106 x 70 mm paquete de 8 unidades Adetec.  $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.748 $ 11.748
44121802
Líquido corrector10UnidadLápiz Corrector punta fina y metálica fina 4.2 ml Torre  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
14111609
Papel para forrar200UnidadPapel canson/opalina tamaño A4 colores surtidos paperline  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
14121812
Papel fotográfico10Unidadpaquete de papel fotográfico 235 grs. marca Pacific Color.  $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.760 $ 21.760
44121506
Sobres estándar100Unidadsobre extra- oficio con adhesivo amarillo unipapel.  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
60121108
Croqueras6Unidadcuaderno tapa dura  $ 4.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.670 $ 26.670
44122010
Divisores20UnidadSeparadores ABC vinílico oficio Plástico  $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.620 $ 16.620
44103205
Hojas o fichas de control97UnidadHojas Adhesivas Tamaño carta Unipapel  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.222 $ 12.222
60105704
Barras de pegamento libres de ácido14UnidadPegamento en barra 40 g. marca artel  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.936 $ 12.936
Total Neto $ 221.868
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.155
TOTAL OC $ 264.023


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.