Orden de Compra. Nº2663-1094-SE23 "Contrato de suministro fumigación y desratización"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-1094-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro fumigación y desratización
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-56-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999 del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 139705,765
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hermanncanales
Razón Social HERMANN ERNESTO CANALES HELMER
R.U.T. 13.970.507-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal hermanncanales
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222607
Piscina de natación1UnidadPOLIDEPORTIVO Y PISCINA MUNICIPAL, CALLE LIBERTAD Nº 0435  $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824
76121601
Vertedero de basuras1UnidadVERTEDERO MUNICIPAL, A 13 KILOMETROS DE PUERTO NATALES.   $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034
30222606
Gimnasio1UnidadGIMNASIO CARRERA, CALLE ESMERALDA Nº 630   $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.613 $ 33.613
30222701
Oficinas1UnidadOFICINA DE GESTION TERRITORIAL, CALLE ESMERALDA Nº 1049   $ 33.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.614 $ 33.614
30222701
Oficinas1UnidadOFICINAS ESTADIO FRANCISCO LASTRA, CALLE NICOMEDES GUZMAN Nº 1520   $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824
30222009
Edificio de la estación terminal1UnidadRODOVIARIO, AV. ESPAÑA Nº1440  $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824
30222108
Refugio de montaña1UnidadALBERGUE NOCHE DIGNA, CALLE LANCEROS Nº 1495 - 1497   $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
30222601
Estadio1UnidadESTADIO VICTOR BORQUEZ MIRANDA, CALLE PHILLIPI SIN NUMERO.   $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
72102103
Servicios de exterminación o fumigación1UnidadFUMIGACION VERTEDERO MUNICIPAL.   $ 42.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016
30222701
Oficinas1UnidadOFICINAS GENERALES, CALLE EBERHARD Nº 457.   $ 42.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016
30222005
Edificio del área de servicios1UnidadEDIFICIO CONSISTORIAL 2 TORRES, CALLE BORIES Nº 398   $ 42.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016
30222004
Garaje de autobuses1UnidadMAESTRANZA MUNICIPAL, CALLE IGNACIO BOLIVAR Nº 1004   $ 42.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016
30222701
Oficinas1UnidadOFICINAS FOMENTO PRODUCTIVO, CALLE ANGAMOS Nº 640  $ 42.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016
30222701
Oficinas1UnidadOFICINA MUSEO, CALLE BULNES Nº 285   $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
30222701
Oficinas1UnidadOFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL, CALLE I. CARRERA PINTO Nº 365.   $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
90111603
Salas de reuniones o banquetes1UnidadSALA DE USOS MULTIPLES, CALLE MIRAFLORES CON IGNASIO CARRERA PINTO.   $ 33.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.616 $ 33.616
30222005
Edificio del área de servicios1UnidadEDIFICIO INTERCULTURAL COSTANERA, AV. PEDRO MONTT SIN NUMERO.   $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
Total Neto $ 735.294
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.706
TOTAL OC $ 875.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.