Orden de Compra. Nº2663-170-SE22 "contrato suministro alimentos "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-170-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2022
Nombre de la Orden de Compra contrato suministro alimentos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-8-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 39360,02
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Martinez y Alvarado Ltda.
Razón Social MARTINEZ Y ALVARADO LTDA
R.U.T. 86.431.200-4
Sucursal Martinez y Alvarado Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181909
Galletas saladas75Unidad no definidaGalletas 71 grs  $ 377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.275 $ 28.275
50181905
Galletas dulces o pastelitos75UnidadQueques envasados 250 grs.  $ 1.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.650 $ 103.650
24111503
Bolsas de plástico1UnidadBolsas prepicadas 35 x 45 x 100 unidades  $ 1.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.358 $ 1.358
50202304
Jugos y néctar envasados75UnidadJugo Boca Ancha vidrio 300 cc.  $ 792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.400 $ 59.400
50221202
Cereales en barra75UnidadBarra de Cereal 20 grs.  $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.475 $ 14.475
Total Neto $ 207.158
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.360
TOTAL OC $ 246.518


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.