Orden de Compra. Nº2663-172-SE07 "Bencina"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Natales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-172-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2007
Nombre de la Orden de Compra Bencina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Convenio Suministro, descuento $ 2 incluido en valor unitario, del 05.09.07.
Proveniente de Licitación 2657-30-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD PAVLOVIC Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.550.000-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101507
Bencina ( 93 )700LitroBencina ( 93 )Bencina 93 oct. $ 652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.400 $ 456.400
15101507
Bencina ( 97 )400LitroBencina ( 97 )Bencina 97 oct. $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.800 $ 274.800
Total Neto $ 731.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 731.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.