Orden de Compra. Nº2663-177-SE26 "Contrato materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-177-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Contrato materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-43-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 11358,2
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRIVEL SPA
Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
R.U.T. 77.414.081-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRIVEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201515
Cintas de papel1Unidad no definidaCINTA DE ENMASCARAR 48MM X 40MTS  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
31201505
Cinta adhesiva de doble cara2Unidad no definidaCINTA ADHESIVA DOBLE CONTACTO (DOBLE FAZ) 18MM O SIMILAR  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040 $ 1.040
55121606
Etiquetas autoadhesivas2Unidad no definidaETIQUETA AUTOADHESIVAS BLANCAS 216 X 279 MM – 25 HOJAS CARTA – 1 ETIQUETA POR HOJA  $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
44102001
Lámina para plastificar1Unidad no definidaLAMINAS DE TERMOLAMINAR TAMAÑO OFICIO – 100 unid.  $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
44121701
Lápiz pasta10Unidad no definidaLAPIZ BORRABLE FRIXION 0.7 MM COLOR AZUL  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
14111606
Papel artístico o papel Kraft100Unidad no definidaOPALINA LISA PARA INVITACIONES, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
60105705
Cinta libre de ácido4Unidad no definidaCINTA ADHESIVA (SCOCH GRANDE) 18MM X 45MTS.  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640
Total Neto $ 59.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.358
TOTAL OC $ 71.138


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.