Orden de Compra. Nº2663-185-SE21 "Contrato de suministro materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-185-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2021
Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-108-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 30974,56
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Margarita Chelech ltda
Razón Social MARGARITA CHELECH LIMITADA
R.U.T. 76.124.683-6
Sucursal Margarita Chelech ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel9Unidad no definidaacoclip metálico x 50 unidades  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.650 $ 7.650
44122001
Archivadores de fichas20Unidad no definidaarchivador lomo ancho oficio  $ 1.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.420 $ 30.420
44111503
Bandejas de correspondencia10Unidad no definidabandejas ordenadoras de escritorio metalica  $ 7.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.350 $ 71.350
24121503
Cajas para empaquetado53Unidad no definidacajas armables de archivo color cafe  $ 940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.820 $ 49.820
14111514
Bloques para mensajes4Unidad no definidablock de apuntes 1/4 oficio  $ 921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.684 $ 3.684
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidapapel craff pliego 11*110  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100 $ 100
Total Neto $ 163.024
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.975
TOTAL OC $ 193.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.