Orden de Compra. Nº2663-186-SE23 "CONTRATO D/MATERIALES D/OFICINA Y ÚTILES D/ESCRITO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-186-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-03-2023
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO D/MATERIALES D/OFICINA Y ÚTILES D/ESCRITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140519073 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 16021,75
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
Papel para impresora del ordenador5Unidad no definidaRESMA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA 500 UNIDADES  $ 3.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.220 $ 17.220
14111506
Papel para impresora del ordenador5Unidad no definidaRESMA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO 500 UNIDADES  $ 4.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.440 $ 20.440
44121704
Lápiz pasta10Unidad no definidaLAPIZ PASTA AZUL   $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270 $ 1.270
31201517
Cinta para empaquetar5Unidad no definidaSCOTCH GRANDE ANCHO TRANSPARENTE MARCA TESA O MARCA SIMILAR   $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370 $ 1.370
31201517
Cinta para empaquetar5Unidad no definidaCINTA DE EMBALAR TRANSPARENTE Y CAFÉ MARCA TESA O MARCA SIMILAR   $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220
14111531
Libros o cuadernos de registro5Unidad no definidaLIBRO DE ACTAS 400 HOJAS FOLIADO MARCA BUHO O MARCA SIMILAR   $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.805 $ 41.805
Total Neto $ 84.325
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.022
TOTAL OC $ 100.347


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.