Orden de Compra. Nº2663-198-SE26 "Contrato materiales de ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-198-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Contrato materiales de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-52-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 24244
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRIVEL SPA
Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
R.U.T. 77.414.081-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRIVEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores20Unidad no definidaguantes multipropósito flex palma pu  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
46181504
Guantes protectores10Unidad no definidaguantes de cabretilla   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31211904
Brochas10Unidad no definidabrochas 2 1/2"  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31211906
Rodillos de pintar10Unidad no definidarodillos de 18 cm chiporro  $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
31191501
Papeles de lija10Unidad no definidalijas de fierro de 100  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31211604
Diluyentes para pinturas4Unidad no definidalitros de diluyente  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
Total Neto $ 127.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.244
TOTAL OC $ 151.844


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.