Orden de Compra. Nº2663-20-SE23 "Contrato de materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-20-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2023
Nombre de la Orden de Compra Contrato de materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema Cas Chile .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 174005,42
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121801
Cinta correctora30Unidad no definidaCorrector cinta SDI 5 MM X 6 M  $ 777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.310 $ 23.310
44122104
Clips para papel5Unidad no definidaClip metalico grande 77/78 mm. 50 unidades marca hand o similar  $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.255 $ 5.255
44121701
Lápiz pasta24Unidad no definidaLapiz pasta azul Pilot o similar  $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.048 $ 3.048
14111530
Notas de papel autoadhesivo20Unidad no definidaTaco apunte 3.8 cm. Pack 3 unidades adhesivo Torre o similar  $ 1.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.260 $ 22.260
44121613
Saca corchetes10Unidad no definidaSaca corchetes metalico  $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora100Unidad no definidaResmas de papel fotocopia tamaño oficio 500 unidades  $ 4.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.800 $ 408.800
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora100Unidad no definidaResmas de papel fotocopia tamaño carta 500 unidades  $ 3.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.400 $ 344.400
26111702
Pilas alcalinas30Unidad no definidaPilas alcalinas AA x 4 Duracell o similar  $ 2.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.880 $ 65.880
44111509
Portalápiz5Unidad no definidaPorta lapiz rejilla redondo marca Hand o similar  $ 1.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.055 $ 5.055
31201512
Cinta Transparente20Unidad no definidaCinta de embalar transparente y cafe   $ 444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices24Unidad no definidaLapiz gel 0,7 color azul tinta gel pilot o similar  $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.560 $ 13.560
47121702
Envases para residuos o forros rígidos4Unidad no definidaPapelero rejilla grande hand o similar  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
Total Neto $ 915.818
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.005
TOTAL OC $ 1.089.823


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.