Orden de Compra. Nº2663-200-SE17 "contrato de suministro ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-200-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2017
Nombre de la Orden de Compra contrato de suministro ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-25-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 11863,0395
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEDRO PIVCEVIC MIMICA
Razón Social PEDRO PIVCEVIC MIMICA
R.U.T. 1.292.399-6
Sucursal PEDRO PIVCEVIC MIMICA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31261703
Contenedor antirruido para bombas1Unidad no definidabidon plastico 20 lts  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
27112003
Rastrillos1Unidad no definidarastrillo con mango 16 dientes  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.983 $ 7.983
27112003
Rastrillos1Unidad no definidarastrillos barre hojas plastico  $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.958 $ 4.958
25181709
Pala cargadora2Unidad no definidapala hoyera  $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286
42295435
Protectores o cobertores para oídos10Unidad no definidaprotectores de oidos par  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
31211903
Equipo para protección4Unidad no definidaantiparras lentes  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables5Unidad no definidaguantes de cabretilla con forro  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.385 $ 16.387
Total Neto $ 62.437
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.863
TOTAL OC $ 74.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.