Orden de Compra. Nº2663-239-SE20 "contrato de suministro materiales de ferreteria "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-239-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2020
Nombre de la Orden de Compra contrato de suministro materiales de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-112-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 26115,5
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Razón Social CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS
R.U.T. 8.987.058-5
Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181505
Taza de WC1Unidad no definidaWC SUELTO  $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
41102401
Quemadores de gas2UnidadTOMA AIRE PARA QUEMADORES  $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
27121704
Uniones Hidráulicas2UnidadTEE GALVANIZADA DE 1/2  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
40142318
Niples de tubería6Unidadniples galvanizados de 1/2  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
40142604
Codos de tubo8Unidadcodos galvanizados de 1/2  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
11101715
Cobre2Unidadmetros de cobre para gas  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito2UnidadTeflon grande semi industrial blanco, amarillo   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
27121704
Uniones Hidráulicas1Unidadtee termofusion 25 mm  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
31161508
Tornillos para madera100Unidadtornillos negros 1 1/2  $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
40142604
Codos de tubo10Unidadcodo termofusión 20  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
40142604
Codos de tubo12Unidadcodo termofusión 25  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
40142108
Tubería de bronce12Unidadcopla termo fusión 1/2   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
27121704
Uniones Hidráulicas6Unidadtee termofusion 20 mm.  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
Total Neto $ 137.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.116
TOTAL OC $ 163.566


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.