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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2663-252-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-04-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Contrato de suministro de areas verdes |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2663-85-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
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R.U.T. |
69.250.100-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
EBERHARD 457 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
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R.U.T. |
69.250.100-4 |
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Dirección de Facturación |
CARLOS BORIES 398 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
1555126,06 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS BORIES 398 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TerraNativa |
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Razón Social |
MARGARITA TERESA MAUREIRA ALVARADO
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R.U.T. |
10.351.133-k |
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Sucursal |
TerraNativa |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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70111707
| Servicios de mantenimiento de céspedes en carreter | 1 | Unidad no definida | Concesion de la mantencion de areas verdes y aseo de las vias publicas de la comuna de Natales, correspondiente al mes de abril de 2013. | |
$ 8.184.874,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.184.874
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$ 8.184.874
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Total Neto
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$ 8.184.874
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.555.126
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$ 9.740.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.