Orden de Compra. Nº2663-252-SE21 "Convenio de Suministro Materiales de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-252-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2021
Nombre de la Orden de Compra Convenio de Suministro Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-5-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 45484,48
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Martinez y Alvarado Ltda.
Razón Social MARTINEZ Y ALVARADO LTDA
R.U.T. 86.431.200-4
Sucursal Martinez y Alvarado Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores12Unidad no definida Guantes látex tallas S-M-L $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definida Paño absorbente multiuso. $ 1.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.100 $ 27.100
47121806
Escurridor de trapero40Unidad no definida Trapero algodón con ojal. $ 2.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.440 $ 119.440
56111703
Mueble de almacenaje no modular12Unidad no definida Lustra Mueble. $ 2.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.252 $ 27.252
47121701
Bolsas de basura20Paquete Paquetes de bolsa de 80x110 $ 1.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.260 $ 38.260
47121701
Bolsas de basura20Paquete Paquetes de bolsa de 50x70. $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.940 $ 12.940
Total Neto $ 239.392
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.484
TOTAL OC $ 284.876


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.