Orden de Compra. Nº2663-258-SE20 "Material de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-258-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2020
Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-101-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 13458,84
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121112
Cartón piedra10Unidad no definidaCarton piedra 77*110 cms. 2.5mm  $ 1.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.390 $ 14.390
31201515
Cintas de papel5Unidad no definidaCinta papel 3 cms. adhesiva tesa  $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.435 $ 1.435
44121612
Cuchillos cartoneros5Unidad no definidaCuchillo cartonero c/mango goma grande hand  $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.915 $ 4.915
44111503
Bandejas de correspondencia2Unidad no definidaBandejas ordenadoras escritorio metalicas rejilla  $ 7.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.288 $ 15.288
44122019
Cajas de archivo o accesorios15Unidad no definidaCajas armables color cafe tamaño estandar marca Rhein  $ 851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.765 $ 12.765
44121701
Lápiz pasta100Unidad no definidaLapiz pasta negro  $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
44121611
Perforadoras1Unidad no definidaPerforadora metalica mediana  $ 2.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.737 $ 2.737
44111509
Portalápiz2Unidad no definidaPorta clips rejilla  $ 564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.128 $ 1.128
44111509
Portalápiz2Unidad no definidaPorta lapiz rejilla redondo  $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.678 $ 1.678
Total Neto $ 70.836
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.459
TOTAL OC $ 84.295


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.