Orden de Compra. Nº
2663-267-SE20
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Material de Oficina
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2663-267-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
20-03-2020
Nombre de la Orden de Compra
Material de Oficina
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2663-101-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T.
69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra
CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T.
69.250.100-4
Dirección de Facturación
CARLOS BORIES 398
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
27974,84
Dirección de Envío de la Factura
CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social
MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
R.U.T.
80.586.800-7
Sucursal
MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
8
Unidad no definida
Pegamento en barra 40 grs. Faber Castell
$ 997,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.976
$ 7.976
44122013
Cubiertos de Informes
2
Unidad no definida
Fundas plásticas tamaño carta pqte 100 unidades hand
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad no definida
Archivador lomo angosto oficio palanca metalica
$ 1.686,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.860
$ 16.860
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad no definida
Resmas papel fotocpia carta 500 hjs
$ 2.888,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.880
$ 28.880
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Unidad no definida
Resmas papel fotocopia oficio 500 hjs
$ 3.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.870
$ 34.870
44122001
Archivadores de fichas
10
Unidad no definida
Archivador lomo ancho palanca metalica
$ 1.567,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.670
$ 15.670
55121616
Banderitas autoadhesivas
30
Unidad no definida
Banderitas separadoras de colores fluor 12x50
$ 431,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.930
$ 12.930
44122018
Lengüetas o encartes de archivos
10
Unidad no definida
Tapalomo oficio angosto diferentes colores pqte 10 unidades
$ 553,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.530
$ 5.530
44111515
Organizadores o cajas de almacenamiento de archivo
20
Unidad no definida
Cajas armables archivo color cafe Rhein
$ 851,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.020
$ 17.020
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad no definida
Lapiz pasta azul pilot
$ 165,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
Total Neto
$ 147.236
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.975
TOTAL OC
$ 175.211
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.