Orden de Compra. Nº2663-287-SE24 "CONTRATO D/MATERIALES D/OFICINA Y ÚTILES D/ESCRITO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-287-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO D/MATERIALES D/OFICINA Y ÚTILES D/ESCRITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-116-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140511024 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 12777,5
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRIVEL SPA
Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
R.U.T. 77.414.081-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRIVEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaSOBRE CARTON PIEDRA 6 UNIDADES 20X30 APROX.  $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaTIJERA OFICINA 22 CMS  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaTINTA PARA SELLO/TIMBRE COLOR NEGRO   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 480
14111506
Papel para impresora del ordenador5Unidad no definidaRESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA 500 UNIDADES   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
14111506
Papel para impresora del ordenador8Unidad no definidaRESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO 500 UNIDADES   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
Total Neto $ 67.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.778
TOTAL OC $ 80.028


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.