Orden de Compra. Nº2663-346-SE20 "Material de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-346-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2020
Nombre de la Orden de Compra Material de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-101-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 6244,92
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5Unidad no definidaResmas papel fotocopia carta 500 hjs  $ 2.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.440 $ 14.440
31201517
Cinta para empaquetar4Unidad no definidaScotch chico ancho transparente tesa  $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912 $ 912
44111808
Regla T2Unidad no definidaReglas plasticas 30 cms. marca neolite  $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
44111906
Pizarrones y accesorios1Unidad no definidaPizarra caucho 50x70  $ 8.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.008 $ 8.008
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva2Unidad no definidaPorta scotch chico plastico 150x70 JM  $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772
44121705
Portaminas3Unidad no definidaPortaminas 0.7 pentel  $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.158 $ 4.158
44121705
Portaminas5Unidad no definidaRepuesto mina 0.7 pilot  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450
44122104
Clips para papel2Unidad no definidaPush pin plastico colores x100 unidades  $ 291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 582 $ 582
Total Neto $ 32.868
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.245
TOTAL OC $ 39.113


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.