Orden de Compra. Nº2663-359-SE24 "CONTRATO D/MATERIALES D/OFICINA Y ÚTILES D/ESCRITO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-359-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2024
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO D/MATERIALES D/OFICINA Y ÚTILES D/ESCRITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-116-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140515008 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 4835,5
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRIVEL SPA
Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
R.U.T. 77.414.081-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRIVEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201512
Cinta Transparente2Unidad no definidaCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48MMX30MTX38MIC JM  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
44121708
Marcadores3Unidad no definidaDESTACADOR BOLSILLO PUNTA BISELADA FINA COLORES PASTEL   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaELASTICO IMPORTADO BLANCO BOLSA 1KG  $ 5.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.440 $ 5.440
44121704
Lápiz pasta4Unidad no definidaLAPIZ PASTA PUNTA MEDIA 1.0 MM AZUL  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560
60105704
Barras de pegamento libres de ácido4Unidad no definidaPEGAMENTO EN BARRA 36GRS MOTARRO  $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560 $ 2.560
14111531
Libros o cuadernos de registro2Unidad no definidaCUADERNO UNIVERSITARIO MATEMATICA 7MM 150 HOJAS TRIPLE LISO  $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
44121619
Sacapuntas3Unidad no definidaSACAPUNTA METALICOS   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo2Unidad no definidaLAPIZ GEL BORRABLE AZUL 0,7 COLOR AZUL  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
44121905
Almohadillas de entintar o estampar1Unidad no definidaTAMPON DACTILAR   $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220 $ 1.220
44121618
Tijeras4Unidad no definidaTIJERAS PUNTA ROMA ESCOLAR  $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.760 $ 1.760
Total Neto $ 25.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.836
TOTAL OC $ 30.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.