Orden de Compra. Nº
2663-359-SE24
"
CONTRATO D/MATERIALES D/OFICINA Y ÚTILES D/ESCRITO
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2663-359-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATO D/MATERIALES D/OFICINA Y ÚTILES D/ESCRITO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2663-116-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T.
69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra
CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140515008 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T.
69.250.100-4
Dirección de Facturación
CARLOS BORIES 398
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
4835,5
Dirección de Envío de la Factura
CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TRIVEL SPA
Razón Social
TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
R.U.T.
77.414.081-6
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TRIVEL SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201512
Cinta Transparente
2
Unidad no definida
CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48MMX30MTX38MIC JM
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
44121708
Marcadores
3
Unidad no definida
DESTACADOR BOLSILLO PUNTA BISELADA FINA COLORES PASTEL
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
ELASTICO IMPORTADO BLANCO BOLSA 1KG
$ 5.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.440
$ 5.440
44121704
Lápiz pasta
4
Unidad no definida
LAPIZ PASTA PUNTA MEDIA 1.0 MM AZUL
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 560
$ 560
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
4
Unidad no definida
PEGAMENTO EN BARRA 36GRS MOTARRO
$ 640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.560
$ 2.560
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad no definida
CUADERNO UNIVERSITARIO MATEMATICA 7MM 150 HOJAS TRIPLE LISO
$ 4.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.100
$ 8.100
44121619
Sacapuntas
3
Unidad no definida
SACAPUNTA METALICOS
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 660
$ 660
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
2
Unidad no definida
LAPIZ GEL BORRABLE AZUL 0,7 COLOR AZUL
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
44121905
Almohadillas de entintar o estampar
1
Unidad no definida
TAMPON DACTILAR
$ 1.220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.220
$ 1.220
44121618
Tijeras
4
Unidad no definida
TIJERAS PUNTA ROMA ESCOLAR
$ 440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.760
$ 1.760
Total Neto
$ 25.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.836
TOTAL OC
$ 30.286
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.