Orden de Compra. Nº2663-404-SE13 "Contrato de suministro de materiales de ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-404-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2013
Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro de materiales de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-4-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEDRO PIVCEVIC MIMICA
Razón Social PEDRO PIVCEVIC MIMICA
R.U.T. 1.292.399-6
Sucursal PEDRO PIVCEVIC MIMICA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar15Unidad no definidarodillos de lana 18 cm.  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
24121802
Latas de pintura o barniz50Unidad no definidagalones de pintura oleo opaco 4 lts. (colores a elegir)  $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.000 $ 710.000
31161503
Clavo-tornillo120Unidad no definidakilos de clavo (30k. de 2 1/2", 30k de 2", 30k de 3", 30k. de 4")  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
30111601
Cemento45Unidad no definidasacos de cemento  $ 7.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.455 $ 355.455
30102213
Plancha de latón15Unidad no definidaplanchas de fierro acanalada de 3mts.  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.500 $ 118.500
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices80Unidad no definidalitros de diluyente  $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.920 $ 111.920
31211604
Diluyentes para pinturas80Unidad no definidalitros de aguarras  $ 1.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.920 $ 111.920
31211904
Brochas40Unidad no definidabrochas de 3 1/2"  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
Total Neto $ 1.712.295
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.712.295

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.