Orden de Compra. Nº2663-420-SE24 "CONTRATO EJECUCION EN EL TIEMPO MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-420-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2024
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO EJECUCION EN EL TIEMPO MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-17-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 137286,78
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico40Unidad no definidaPapel Higiénico Industrial 4 * 500 mts  $ 9.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.600 $ 387.600
12141901
Cloro Cl30UnidadCLORO GEL DE 900 ML.  $ 1.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.430 $ 32.430
47131615
Escobillones12UnidadESCOBILLON MANGO PLASTICO  $ 1.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.268 $ 20.268
12191501
Solventes aromáticos12UnidadDESODORANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS (LAVANDA, VAINILLA,FLORES, ETC.), 360CC.  $ 1.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.660 $ 15.660
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables20UnidadGUANTES DE GOMA LATEX AMARILLO TALLA M  $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.120 $ 12.120
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción12UnidadJABON LIQUIDO 5 LITROS  $ 6.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.344 $ 73.344
47131602
Paños de limpieza absorbente30UnidadTRAPERO ABSORBENTE CON OJAL DE 40 * 40  $ 1.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.340 $ 53.340
12141901
Cloro Cl100UnidadCLORO DE 2 LITROS  $ 1.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.800 $ 127.800
Total Neto $ 722.562
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.287
TOTAL OC $ 859.849


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.