Orden de Compra. Nº2663-422-SE19 "Material de Ferretería"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-422-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Material de Ferretería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-31-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 462222,5
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Razón Social CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS
R.U.T. 8.987.058-5
Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas45Unidad no definidaBrocha 21/2"  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
31162002
Clavos de sombrerete50Unidad no definidaClavo Techo 1 kilo  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.500 $ 122.500
30181504
Lavamanos2Unidad no definidaLavamanos completo con pedestal  $ 16.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.800
31371002
Lana aisladora7Unidad no definidaLana vidrio rollo 24mts. 50mm  $ 41.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.200 $ 291.200
30131601
Ladrillos de cemento2379Unidad no definidaLadrillo Titan  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.784.250 $ 1.784.250
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices80Unidad no definidaDiluyente 1 litro  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000
Total Neto $ 2.432.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 462.222
TOTAL OC $ 2.894.972


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.