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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2663-435-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-07-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Contrato de suministro servicio de imprenta |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2663-48-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
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R.U.T. |
69.250.100-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
EBERHARD 457 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
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R.U.T. |
69.250.100-4 |
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Dirección de Facturación |
CARLOS BORIES 398 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
47899 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS BORIES 398 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL CHELECH Y OJEDA LIMITADA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL CHELECH Y OJEDA LIMITADA
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R.U.T. |
76.167.298-3 |
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Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL CHELECH Y OJEDA LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 20 | Unidad no definida | gigantografias impresión resolución 720-1440 alternativas de impresión, tela pvc adhesivos, con terminaciones de bolsillos perimetrales, ojetillos, excedentes 6*4.- | |
$ 12.605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.100
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$ 252.100
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Total Neto
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$ 252.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.899
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$ 299.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.