Orden de Compra. Nº2663-438-SE25 "Contrato materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-438-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Contrato materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-43-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 21576,4
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRIVEL SPA
Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
R.U.T. 77.414.081-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRIVEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5Unidad no definidaRESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO 500 UNIDADES  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
60121518
Lápices de grafito12Unidad no definidaLAPIZ GRAFITO N°2  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960
60121535
Goma de borrar10Unidad no definidaGOMA DE BORRAR TAMAÑO GRANDE DE MIGA  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
44121625
Sacapuntas5Unidad no definidaSACA PUNTAS METÁLICO  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
14111531
Libros o cuadernos de registro59Unidad no definidaCUADERNO UNIVERSITARIO CUADRO 100 HOJAS CON ESPIRAL  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.600 $ 82.600
Total Neto $ 113.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.576
TOTAL OC $ 135.136


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.