Orden de Compra. Nº2663-452-SE18 "Convenio Suministro, Materiales de aseo "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-452-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro, Materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-3-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 11863,79
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Martinez y Alvarado Ltda.
Razón Social MARTINEZ Y ALVARADO LTDA
R.U.T. 86.431.200-4
Sucursal Martinez y Alvarado Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131609
Magos para escobas o traperos6Unidad no definidaTrapero de lana con ojal 50 x45 virutex o su equivalente   $ 1.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.968 $ 10.968
47131801
Limpiadores de suelos4Unidad no definidaCera liquida incolora 900 ml virginia o su equivalente   $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.060 $ 11.060
14111704
Papel higiénico3Unidad no definidaPapel Higiénico 1 rollo industrial para dispensador   $ 3.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.941 $ 10.941
47131803
Desinfectantes domésticos6Unidad no definidaDesodorante ambiental 360 Ml Poett  $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.220 $ 11.220
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción4Unidad no definidaJabón liquido 350 ml con dispensador   $ 1.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.588 $ 4.588
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad no definidaCloro 5 Litros oso o su equivalente   $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.428 $ 11.428
47121701
Bolsas de basura4Unidad no definidaBolsa de basura 50 x 70 superior o su equivalente  $ 559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.236 $ 2.236
Total Neto $ 62.441
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.864
TOTAL OC $ 74.305


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.