Orden de Compra. Nº2663-467-SE25 "contrato materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-467-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2025
Nombre de la Orden de Compra contrato materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-43-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 89282,9
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRIVEL SPA
Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
R.U.T. 77.414.081-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRIVEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes13Unidad no definidaCorchetes 26/6 5000 unidades  $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.440 $ 11.440
44122011
Carpetas para archivos3Unidad no definidaCarpeta organizadora 13 divisiones  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
44121701
Lápiz pasta5Unidad no definidaLápiz gel 0,7 mm color azul  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
14111530
Notas de papel autoadhesivo30Unidad no definidaBanderita separadoras de colores 8set) de 45x12 mm o similar  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
44121701
Lápiz pasta30Unidad no definidaLápiz borrable FRIXION 0.7 MM color azul  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
14111509
Artículos de papelería22Unidad no definidaResma de papel fotocopia tamaño oficio 500 unidades  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800
44122010
Divisores80Unidad no definidaSeparadores de colores 6 divisiones  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo13Unidad no definidaTaco apunte 3,8 cm o similar con adhesivo pack de 3 unidades  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
14111530
Notas de papel autoadhesivo13Unidad no definidaTaco apuntes 7,6 x 7,6 cms o similar con adhesivo 100 hojas  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.670 $ 7.670
31201517
Cinta para empaquetar5Unidad no definidaCinta de embalaje transparente 48 mm x 40 mts  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650 $ 2.650
44121802
Líquido corrector10Unidad no definidaCorrector en cinta 5 mm x 5 mts o superior  $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
44122001
Archivadores de fichas75Unidad no definidaArchivador lomo ancho oficio con palanca  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 469.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.283
TOTAL OC $ 559.193


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.