Orden de Compra. Nº2663-468-SE10 "Contrato de suministro mat. ferreteria y construcc"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Puerto Natales
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-468-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2010
Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro mat. ferreteria y construcc
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-54-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PEDRO PIVCEVIC MIMICA
Razón Social PEDRO PIVCEVIC MIMICA
R.U.T. 1.292.399-6
Sucursal PEDRO PIVCEVIC MIMICA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151602
Planchas de escurrimiento8Unidad no definidaPLANCHAS CHOLGUAN 3 MM.  $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.600 $ 63.600
11121610
Maderas duras6Unidad no definidaPIEZAS DE MADERA 2X2X9  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31161503
Clavo-tornillo1Unidad no definidaCLAVO 1"  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
24121802
Latas de pintura o barniz2Unidad no definidaGALONES DE PINTURA OLEO BRILLANTE  $ 13.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.800 $ 26.800
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHA 3"  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA 2 1/2"  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
31211906
Rodillos de pintar3Unidad no definidaRODILLO 18 CM.  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 126.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 126.300

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.