Orden de Compra. Nº2663-478-SE18 "Convenio Suministro, Materiales de oficina "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-478-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro, Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2657-2-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 34585,7
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Margarita Chelech ltda
Razón Social MARGARITA CHELECH LIMITADA
R.U.T. 76.124.683-6
Sucursal Margarita Chelech ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina50Unidad no definidaPLIEGO DE PAPEL DE REGALO ARTEL   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
31201517
Cinta para empaquetar30Unidad no definidaCINTA DE PAPEL 3 CM ADHESIVA TESA  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
14111610
Cartulina100Unidad no definidaCartulina diferentes colores 70 x 110 marca artel   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
31201512
Cinta Transparente20Unidad no definidaCinta de embalar transparente cafe marca tesa   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
60121116
Papel crepé para manualidades300Unidad no definidaPapel Canson colores surtidos tamaño a4  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
60121116
Papel crepé para manualidades50Unidad no definidaPapel arroz artel  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.750 $ 11.750
60121116
Papel crepé para manualidades50Unidad no definidaPAPEL VOLANTIN MARCA ARTEL  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
Total Neto $ 182.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.586
TOTAL OC $ 216.616


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.