|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2663-487-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-08-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Contrato de suministro de materiales de oficina |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2657-20-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
|
|
R.U.T. |
69.250.100-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
EBERHARD 457 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
|
|
R.U.T. |
69.250.100-4 |
|
Dirección de Facturación |
CARLOS BORIES 398 |
|
Comuna |
Puerto Natales
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS BORIES 398 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Margarita Chelech ltda |
|
Razón Social |
MARGARITA CHELECH LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.124.683-6 |
|
Sucursal |
Margarita Chelech ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14121812
| Papel fotográfico | 300 | Unidad no definida | papel canson | |
$ 200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.000
|
$ 60.000
|
44121506
| Sobres estándar | 50 | Unidad no definida | sobre de 1/4 oficio con adhesivo marca unipapel | |
$ 40,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.000
|
$ 2.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 62.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 62.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.