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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2663-517-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Contrato de materiales de oficina |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2663-43-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
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R.U.T. |
69.250.100-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CARLOS BORIES 398 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
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R.U.T. |
69.250.100-4 |
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Dirección de Facturación |
CARLOS BORIES 398 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
5316,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARLOS BORIES 398 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRIVEL SPA |
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Razón Social |
TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
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R.U.T. |
77.414.081-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRIVEL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 5 | Unidad no definida | Resma de papel fotocopia tamaño carta 500 unid. | |
$ 4.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.950
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$ 24.950
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14111526
| Blocs para mensajes telefónicos | 3 | Unidad no definida | Taco apuntes 3,8 cm o similar, con adhesivo, pack de 3 unid. | |
$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.700
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$ 2.700
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44111521
| Sujetapapeles | 1 | Unidad no definida | Apreta papeles de 15mm, caja de 12 unid. | |
$ 330,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 330
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$ 330
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Total Neto
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$ 27.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.316
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$ 33.296
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.