Orden de Compra. Nº
2663-521-SE19
"
Contrato de Suministro Materiales de Aseos.
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2663-521-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
Contrato de Suministro Materiales de Aseos.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2663-62-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T.
69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra
CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T.
69.250.100-4
Dirección de Facturación
CARLOS BORIES 398
Comuna
Puerto Natales
Impuesto
12967,5
Dirección de Envío de la Factura
CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Martinez y Alvarado Ltda.
Razón Social
MARTINEZ Y ALVARADO LTDA
R.U.T.
86.431.200-4
Sucursal
Martinez y Alvarado Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
2
Unidad no definida
Lustra muebles 500 ml marca Virginia o su equivalente.
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
12161902
Detergentes surfactantes
3
Unidad no definida
Limpiador cloro gel 900 ml. Cif o su equivalente.
$ 2.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.030
$ 6.030
11141605
Desperdicios o restos de vidrio
2
Unidad no definida
Limpia vidrio con gatillo 500 ml.
$ 2.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.020
$ 4.020
24111503
Bolsas de plástico
4
Unidad no definida
Bolsa de basura 50 X 70 marca Superior o su equivalente.
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.200
$ 3.200
42161504
Adaptadores o abrazadoras o conectores de catéter
3
Unidad no definida
Desinfectante spray Lysofom o su equivalente.
$ 3.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.110
$ 10.110
42131701
Cobertores para cirugía
3
Unidad no definida
Paño danzarina 40 X 38 cm jaspe o su equivalente.
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.850
$ 5.850
20111610
Maquinaria de inspección de alcantarillado
1
Unidad no definida
Limpia piso bidón 5 lts. marca Oso o su equivalente.
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.100
$ 3.100
14111704
Papel higiénico
6
Unidad no definida
Papel Higiénico 1 rollo industrial para dispensador.
$ 2.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.740
$ 16.740
12161902
Detergentes surfactantes
5
Unidad no definida
Detergente 1 Kg., Omo o su equivalente.
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
47131810
Productos para lavar platos
2
Unidad no definida
Lava loza 750 cc Quix o su equivalente.
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.300
$ 4.300
Total Neto
$ 68.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.968
TOTAL OC
$ 81.218
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.