Orden de Compra. Nº2663-566-SE17 "Contrato suministro servicios generales Pto. Eden"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-566-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-08-2017
Nombre de la Orden de Compra Contrato suministro servicios generales Pto. Eden
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2657-6-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALCALDIA
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra BORIES N° 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación BORIES N° 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 921728
Dirección de Envío de la Factura BORIES N° 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fredemar
Razón Social FREDY LEONEL MARDONES RIVAS
R.U.T. 9.184.059-6
Sucursal Fredemar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101802
Hidroaspiración a alta presión1Unidadservicio mantención y operación localidad P.eden  $ 4.851.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.851.200 $ 4.851.200
Total Neto $ 4.851.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 921.728
TOTAL OC $ 5.772.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.