Orden de Compra. Nº2663-571-SE24 "CONTRATO D/MATERIALES D/OFICINA Y ÚTILES D/ESCRITO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-571-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2024
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO D/MATERIALES D/OFICINA Y ÚTILES D/ESCRITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-116-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140819081 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna *
Impuesto 24375,1
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRIVEL SPA
Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
R.U.T. 77.414.081-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRIVEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores30Unidad no definidaCAJA DE LAPICES DE COLORES MADERA 12 UNIDADES   $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaPAPEL KRAFT 80X100CM   $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
44111905
Pizarras para plumón y accesorios20Unidad no definidaPLUMON PERMANENTE NEGRO BISELADA   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
44111905
Pizarras para plumón y accesorios20Unidad no definidaPLUMON PERMANENTE AZUL BISELADA   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31201512
Cinta Transparente15Unidad no definidaCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE 48MMX30MTSX38MIC JM  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
31201512
Cinta Transparente15Unidad no definidaCINTA DE EMBALAJE CAFÉ 48MMX40MTX USA TAPE  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.850 $ 8.850
44121618
Tijeras3Unidad no definidaTIJERA DE OFICINA 17CMS PLASTOMETAL FULTONES  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.070 $ 5.070
14111509
Artículos de papelería7Unidad no definidaTIRALINEAS FT 700 0.7   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.860 $ 6.860
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices10Unidad no definidaLAPIZ GEL 0,7 COLOR ROJO   $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices10Unidad no definidaLAPIZ GEL 0,7 COLOR NEGRO  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices10Unidad no definidaLAPIZ GEL 0,7 COLOR AZUL   $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
44111905
Pizarras para plumón y accesorios20Unidad no definidaPLUMON PERMANENTE NEGRO BISELADA   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
14111509
Artículos de papelería4Unidad no definidaSET DE GEOMETRIA REGLA ESCUADRA TRANSPORTADORA  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
Total Neto $ 128.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.375
TOTAL OC $ 152.665


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.