Orden de Compra. Nº2663-591-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2663-56-L122"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-591-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2663-56-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-56-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 350766,6
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pinturas Tricolor S.A.
Razón Social PINTURAS TRICOLOR S.A.
R.U.T. 76.182.739-1
Sucursal Pinturas Tricolor S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura8GalónPINTURA 1331474001 JET ANTICORROSIVO STD VERDE RAL 6013 1 GL $ 14.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.640 $ 112.640
31211501
Pinturas al esmalte8GalónESMALTE SINTETICO8412403801 ESMALTE SINTETICO PROF TRIC VERDE TREBOL 1 GL $ 24.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.320 $ 193.320
31211501
Pinturas al esmalte80GalónESMALTE SINTETICO8447715Y01 ESMALTE SINTETICO IRIS CAFE 1 GL $ 17.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.431.280 $ 1.431.280
31191501
Papeles de lija600UnidadLIJA9802017190 LIJA MADERA $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
47131605
Cepillos de limpieza10UnidadESCOBILLA ACERO9802011790 ESCOBILLA CEPILLO CON CERDAS DE ACERO 1-A SIN MANGO HELA 6X18 $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900
Total Neto $ 1.846.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 350.767
TOTAL OC $ 2.196.907


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.