Orden de Compra. Nº2663-654-SE20 "contrato suministro materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-654-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2020
Nombre de la Orden de Compra contrato suministro materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-101-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 42337,7
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA
R.U.T. 80.586.800-7
Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111514
Bloques para mensajes20UnidadTACO APUNTE 9X9 CM SIN ADHESIVO 4 CM 500 HOJAS PRIMAVERA O SIMILAR.  $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.580 $ 7.580
14111514
Bloques para mensajes15UnidadTACO APUNTE 3.8 CM PACK 3 UNIDADES ADHESIVO TORRES O SIMILAR  $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.075 $ 9.075
14111514
Bloques para mensajes15UnidadTACO APUNTES 75X75 MM CON ADHESIVO 100 HOJAS TORRES O SIMILAR  $ 1.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.570 $ 18.570
44122010
Divisores10UnidadSEPARADORES VINILICOS 6 POSICIONES OFICIO MARCA RHEIN O SIMILAR  $ 1.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
44121618
Tijeras10UnidadTIJERA MEDIANA 14 CM. METÁLICA MARCA MAPED MANGO DE GOMA  $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.820 $ 11.820
31201515
Cintas de papel15UnidadCINTAS DE PAPEL 3 CM. ADHESIVA TESA O SIMILAR  $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.305 $ 4.305
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadRESMA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA 500 UNIDADES  $ 2.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.880 $ 28.880
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20UnidadRESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO 500 UNIDADES  $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.740 $ 69.740
31201517
Cinta para empaquetar20UnidadSCOTCH GRANDE ANCHO TRANSPARENTE MARCA TESA O SIMILAR  $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadSCOTCH CHICO ANCHO TRANSPARENTE MARCA TESA O SIMILAR  $ 228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280
31201512
Cinta Transparente10UnidadCINTA DE EMBALAR TRANSPARENTE Y CAFÉ MARCA TESA O SIMILAR.  $ 724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.240 $ 7.240
44121701
Lápiz pasta15UnidadLAPIZ GEL 0.7 COLOR AZUL  $ 616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
44121701
Lápiz pasta15UnidadLÁPIZ GEL 0.7 COLOR NEGRO  $ 616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10UnidadPEGAMENTO EN BARRA 40 G. MARCA FABER CASTELL  $ 997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.970 $ 9.970
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva2880UnidadPORTA SCOTCH GRANDE PLÁSTICO MARCA FOSKA FIRME O SIMILAR.  $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
Total Neto $ 222.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.338
TOTAL OC $ 265.168


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.