Orden de Compra. Nº2663-758-SE19 "Contrato de Suministro de Materiales Ferretería."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2663-758-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro de Materiales Ferretería.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2663-31-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES
R.U.T. 69.250.100-4
Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398
Comuna Puerto Natales
Impuesto 42042,44
Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA PIVCEVIC
Razón Social COMERCIAL IVAN PIVCEVIC E HIJOS LTDA.
R.U.T. 76.756.865-7
Sucursal FERRETERIA PIVCEVIC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas5Unidad no definidaLts. de Aguarras  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.565 $ 7.565
31211906
Rodillos de pintar6Unidad no definidaRodillos de lana natural de 12 cm.  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.646
23153303
Brocas o herramientas de moldeado5Unidad no definidaBrocas para cemento de 8 mm.  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.245
31161611
Pernos de sujeción100Unidad no definidaPernos de 58X212 grado 5 con tuercas.  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
31161607
Pernos de expansión50Unidad no definidaPernos de media X4  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
24121802
Latas de pintura o barniz5Unidad no definidaPintura Oleo brillante Gl de 4 lts., marca Tricolor Amarilla.  $ 15.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.620 $ 79.620
31163207
Chavetas de eje o de disco10Unidad no definidaDiscos de corte met. de 7X1.6 mm marca Norton  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130
27111801
Cintas métricas1Unidad no definidaHuincha de medir de 7.5 mts. Knight  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
27111706
Llave de tuercas de boca abierta1Unidad no definidaLlave francesa de 8 pulg. marca Truper  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193
27112004
Palas1Unidad no definidaPala hoyera marca Truper  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
Total Neto $ 221.276
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.042
TOTAL OC $ 263.318


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.